我局擬對2024年醫療服務與保障能力提升補助資金內部審計項目進行招標采購,現以對外公開詢價的方式確定第三方審計機構。
一、項目名稱
(略) (略) 2024年醫療服務與保障能力提升補助資金內部審計項目。
二、審計對象
(略) (略) 、 (略) 醫療保障基金管理中心、 (略) 醫療保障權益管理中心( (略) 醫藥集中采購服務中心)、 (略) 醫療保障基金使用監管中心( (略) 醫療保障信息中心)。
三、項目預算
1.*元。
四、項目內容
審計時間段:2024年1月1日至12月31日,必要時往以前年度延伸。
具體審計內容包括:
1.醫療服務與保障能力提升補助資金的管理和使用情況,是否??顚S?,核算是否合規、合法以及專項資金的績效情況。
2.財務預決算和財務信息公開情況。
3.上級部署重點工作任務貫徹落實情況。
4.財務收支(含工會賬戶)及“三公經費”支出情況。審計監督各項收入包括財政撥款、上級補助收入、罰沒收入和其它收入是否統一管理、統一核算,有無隱瞞、截留、挪用、坐支或設置賬外賬、“小金庫”等問題。
5.單位職工工資、津補貼和獎金發放情況是否合規。
6.資產購置、使用、 (略) 置情況。審計監督固定資產是否建立臺賬和卡片,是否按制度定期或不定期進行盤點,帳帳、帳卡、帳物是否相符;有無無償占用和流失問題;資產購置、使用、 (略) 置是否按照規定的程序和權限辦理;有 (略) 置國有資產等問題。
7.政府采購情況。審計監督各類資產和設備的購置是否按照政府采購的有關規定辦理政府采購。
8.票據的使用、管理情況。
9.國家財經法規和上級部門、本部門、本單位財經規章制度的執行情況。
10.內部控制制度的建立和執行情況。財務管理體制是否符合國家的規定,會計核算是否符合會計法規和制度的規定,財務規章制度和內部控制制度是否健全、有效。
11.銀行賬戶的設立、使用和管理情況。
12.與財務收支有關的其他經濟活動的審計監督。
五、項目要求
項目完成時間:自合同簽訂之日起30日內完成現場審計工作,60日內提交內部審計報告。
六、供應商資格要求
1.本項目由符合國家有關法律法規規定的供應商參與。供應商應具有履行本項目所需的技術人員,必須具備《政府采購法》第二十二條規定的條件。
2.供應商不能被列入“信用中國”網站和中國 (略) 失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。
3.營業執照內包含審計及相關業務范圍的相關單位。
4.本項目不接受聯合體投標,不允許分包、轉包。
5.審計機構需提交紙質報價文件,并確立1名聯系人,并注明聯系方式。
七、供應商提交材料要求
1.經年檢有效的營業執照復印件(加蓋公章)。
2.近3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面承諾(加蓋公章)。
3.項目的報價單(含明細)、審計實施方案以及按期按要求完成項目服務的承諾等(加蓋公章)。
4.參與審計技術人員相關職稱證書掃描件或影印件(加蓋公章);為行政事業單位提供內部審計或相關業績的掃描件或影印件并加蓋投標人章。
5.提交的文件或其復印件必須清晰、完整,報價材料必須密封裝袋并蓋章。
八、詢價方式
1.請在充分了解項目需求的基礎上進行報價,建議報價前進行電話咨詢。
2.報價超出預算或超過報價截止時間提交均將被視為無效。有效報價為材料審查合格,且按采購要求提供的不高于項目預算的投標報價。原則上以出價最低者中標,同時出現2個及以上單位最低報價相同,則由現場抽簽確定。
3.報價應當包含績效評價服務及績效評價相關的稅金及全部費用,包括人工費、餐費、通訊費、相關稅費及現場評價產生的住宿費、交通費等,還要考慮到合同中可能出現的索賠和變更。
九、材料提交地點及時間
1.截止時間:2025年6月5日16時前,過期不予接受。
2.遞交地點: (略) (略) (黃山財經大樓5樓)503辦公室。
3.提交方式:當面遞交或郵寄遞交。
4.聯系方式:0559-*。
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2025年6月3日???
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